12月15日,审计部张兆兵出差回来,报销差旅费2101元,其中,餐费1001元,住宿费500元,往返动车票2张600元,退还现金899元
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
| 报销差旅费 | 业务支出-差旅费 | 2101.00 | |
| 报销差旅费 | 库存现金 | 899.00 | |
| 报销差旅费 | 其他应收款-张兆兵 | 3000.00 | |
| 合计:零元整 | 3000.00 | 3000.00 | |