4月15日,采购基础用钢筋,根据合同、发票、入库单办理付款结算1423800元,转账支付货款。
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
| 购买原材料钢筋 | 原材料-主材-钢筋 | 1260000.00 | |
| 购买原材料钢筋 | 应交税费-待认证进项税额 | 163800.00 | |
| 购买原材料钢筋 | 银行存款-中国银行广州市越秀区支行 | 1423800.00 | |
| 合计:零元整 | 1423800.00 | 1423800.00 | |